单选题:(二)C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
(二)C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。回答题内部控制无论如何设计和执行只能对财务报告的可行性提供合理保证,其原因是(  )。 A.建立和维护内部控制是丙公司管理层的职责
B.内部控制的成本不应超过预期带来的收益
C.在决策时人为判断可能出现错误
D.对资产和记录采取适当的安全保护措施是丙公司管理层应当履行的经管责任
参考答案:
答案解析:

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某首饰商城为增值税一般纳税人,2008年5月发生以下业务: (1)零售金银首饰与镀金首饰组成的套装礼盒,取得收入29.25万元,其中金银首饰收入20万元,镀金首

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依据企业所得税法的规定,下列各项中按负担所得的所在地确定所得来源地的是(  )。A.销售货物所得 B.权益性投资所得 C.动产转让所得 D.特许权使用费所得

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下列各项中,不属于印花各应税凭证的是(  )。A.无息、贴息贷款合同 B.发电厂与电网之间签订的电力购售合同 C.财产所有人将财产赠与社会福利单位的书据 D.银

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完全不考虑程序的内部结构和内部特征,而只是根据程序功能导H{测试用例的测试方 法是(  )A.黑箱测试法 B.白箱测试法 C.错误推测法 D.安装测试法

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