多选题:以下属于控制活动的有( )。 题目分类:审计 题目类型:多选题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 以下属于控制活动的有( )。 A.授权与业绩评价 B.信息系统与沟通 C.实物控制 D.职责分离 参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】 答案解析:
A注册会计师计划测试上市公司甲公司2012年销售交易中当期所有销售业务是否均已记录。下列实质性程序获取的审计证据中与证明 A注册会计师计划测试上市公司甲公司2012年销售交易中当期所有销售业务是否均已记录。下列实质性程序获取的审计证据中与证明当期所有销售业务均已记录最相关的是( 分类:审计 题型:多选题 查看答案
以下对审计工作底稿复核的陈述中,恰当的是( )。 以下对审计工作底稿复核的陈述中,恰当的是( )。A.注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人、复核人和项目质量控制复核人以及他们各自完成工作的时问 B. 分类:审计 题型:多选题 查看答案
以下对询证函不符事项评价的陈述中,注册会计师认为不正确的是( ) 以下对询证函不符事项评价的陈述中,注册会计师认为不正确的是( )A.不符事项可能表明被审计单位的财务报告相关的内部控制存在缺陷 B.不符事项表明财务报表存在错 分类:审计 题型:多选题 查看答案