简答题:ABC会计师事务所接受委托审计甲股份有限公司2011年的财务报表,A注册会计师作为审计项目合伙人负责该项目并对财务报表发

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:简答题
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题目内容:
ABC会计师事务所接受委托审计甲股份有限公司2011年的财务报表,A注册会计师作为审计项目合伙人负责该项目并对财务报表发表审计意见。甲公司部分财务数据采用计算机信息系统处理。审计项目组于201 1年1 1月1目至7日开始了解甲公司情况及其环境并在相关审计工作底稿中记录了了解和测试的内部控制事项,摘录部分事项如下:
(1)发出产成品时,由销售部门填制一式四联的出库单。并将出库单第一联交仓库登记产成品卡片,第二联交发运部门,第三、四联交财务部老王,由老王负责开具销售发票。
(2)会计老王负责开具销售发票。在开具销售发票之前,先核对装运凭证和销售单,然后根据销售单填写销售发票价格。
(3)甲公司所有原材料等类似存货的采购需要经授权批准后方可进行。采购部根据经批准的请购单发出订购单。货物运达后,验收部根据订购单的要求验收货物,并编制一式多联的验收单。仓储部门根据验收单验收货物,在验收单上签字后,将货物移人仓储中心加以保管。验收单上有数量、品名等要素。验收单一联交采购部门编制付款凭单,月末交财务部门。
(4)财务部门审核付款凭单后,支付采购款项。出纳老李根据已批准的付款凭单,在确定支票收款人名称与付款凭单内容一致后签署支票,并在付款凭单上加盖“已支付”的印章。为了方便付款,公司签署支票所需的支票印章、财务经理个人名章由会计老李负责保管。
(5)生产计划部根据批准顾客订单,签发预先顺序编号的生产通知单。根据生产通知单仓储中心组织发料并填写发料单,其中一联留存,一联连同材料交给领料部门,一联留在仓储中心登记材料明细账,一联交财务部门进行材料收发核算和成本核算。
(6)甲公司设立了内部审计部,并直接对总经理负责。每年对子公司和各业务部进行审计,出具的内部审计报告提交总经理。
要求:假定未描述的其他内部控制不存在缺陷,请指出甲公司内部控制设计或运行中是否存在缺陷,如果存在缺陷,请分别指正。
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析:

甲公司系在中国境内主板上市的股份有限公司,是ABC会计师事务所的常年审计客户。2013年3月12日,ABC会计师事务所出

甲公司系在中国境内主板上市的股份有限公司,是ABC会计师事务所的常年审计客户。2013年3月12日,ABC会计师事务所出具了甲公司2012年度审计报告。XYZ会

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《琵琶行》:自居易 (  )

《琵琶行》:自居易 (  )A.《麦克佩斯》:莎士比亚 B.《惶惑》:鲁迅 C.《梦溪笔谈》:刘勰 D.《诗品》:严复

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关于目前你所在的单位或者工作岗位。你总的感受是( )。

关于目前你所在的单位或者工作岗位。你总的感受是( )。A.有前景,干得很起劲 B.很忙碌,也很充实 C.不值得留恋了 D.没感觉了

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在你的心目中,上司的形象是( )。

在你的心目中,上司的形象是( )。A.他们总是拿累活、难活为难下属员工 B.他们总是板着面孔,严肃地指出下属的缺点 C.在员工需要帮助时,总能够感受他们的存在

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你与张某是同事,李某是你的主管。单从个人感情来说。你感觉李某不如张某。最近,张某和李某不知何故闹了别扭。而且越闹越僵。俩

你与张某是同事,李某是你的主管。单从个人感情来说。你感觉李某不如张某。最近,张某和李某不知何故闹了别扭。而且越闹越僵。俩人都在向你诉说对方的缺点,你会( )。A

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