判断题:注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的审计意见。A.正确B.错误 题目分类:审计 题目类型:判断题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的审计意见。A.正确B.错误 参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
贷前调查完成后,银行经办人应对调查结果进行整理、分析,提出是否同意贷款的明确意见及( )等方面的建议。 A.贷款额度B.贷款期限C.担保方 贷前调查完成后,银行经办人应对调查结果进行整理、分析,提出是否同意贷款的明确意见及( )等方面的建议。 A.贷款额度B.贷款期限C.担保方式D.划款方式E.贷款用途 分类:审计 题型:判断题 查看答案
企业发生的下列事项中,不应作为重要差错更正的有( )。A.由于地震使厂房使用寿命受到影响,调减了厂房的预计使用年限B.委托代销方式销售商品 企业发生的下列事项中,不应作为重要差错更正的有( )。A.由于地震使厂房使用寿命受到影响,调减了厂房的预计使用年限B.委托代销方式销售商品时在发出商品时确认了收入C.由于出现新技术,将专利权的摊销年限由8年改为5年D.鉴于当期利润完成状况不佳,将固定资产的折旧方法由双倍余额递减法改为直线法 分类:审计 题型:判断题 查看答案