内部控制制度是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系。( )

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发行人及其保荐人和律师主张多人共同拥有公司控制权的,每人都必须直接持有公司股份。( )

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审计报告是审计工作的最终结果,不具有法定的证明效力。( )

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证券公司的监事会有权了解公司经营情况,下列各项属于法律法规和公司章程规定的监事会职权有( )。

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