多选题:注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,被审计单位的控制活动主要包括( )。

  • 题目分类:注册会计师CPA
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,被审计单位的控制活动主要包括( )。

A、检查

B、授权和业绩评价

C、实物控制和职责分离

D、信息处理

参考答案:

注册会计师在执行银行存款函证时要判断银行存款函证的内容,以下属于银行存款函证内容的有( )。

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(  )儿童的主要发展任务是获得主动感,克服内疚感,体验着目的的实现。

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注册会计师证实庚公司应付账款是否在财务报表中充分披露时应考虑( )。

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