下列有关审计报告日的说法中,正确的是( )。A.注册会计师签署审计报告的日期应当晚于管理层签署已审计财务报表的日期 B.书面声明日期可以晚于审计报告日 C.注册

下列有关审计报告日的说法中,正确的是( )。A.注册会计师签署审计报告的日期应当晚于管理层签署已审计财务报表的日期 B.书面声明日期可以晚于审计报告日 C.注册

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如果客户信息管理系统客户识别号中的()、()、()三个属性都一致,亦视为同一客户。A.证件类型B.证件号码C.客户名称D.客户地址

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ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2017年度财务报表。与内部控制审计相关的部分事项摘录如下:(1)甲公司与账龄分析相关的自动化应用控制在...

ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2017年度财务报表。与内部控制审计相关的部分事项摘录如下:(1)甲公司与账龄分析相关的自动化应用控制在...

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针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法恰当的有(  )。A.如果与所测试的控制相关的风险越高,需要获取的证据就越多,注册会计师应当取得一部分更接近基

针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法恰当的有(  )。A.如果与所测试的控制相关的风险越高,需要获取的证据就越多,注册会计师应当取得一部分更接近基

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挪用贷款的情况一般包括(  )。A.用贷款进行股本权益性投资B.用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营C.未依法取得经营房地产资格的借款人

挪用贷款的情况一般包括(  )。A.用贷款进行股本权益性投资B.用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营C.未依法取得经营房地产资格的借款人挪用贷款经营房地产业务D.套取贷款相互借贷牟取非法收入E.借款企业挪用流动资助金用于职工福利

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