选择题:2019年3月,某审计组对丙上市公司2018年度财务收支情况进行审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下:1.审计人员对该公司固定资产的内部控制进行测评后,确

  • 题目分类:审计师
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

2019年3月,某审计组对丙上市公司2018年度财务收支情况进行审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下:

1.审计人员对该公司固定资产的内部控制进行测评后,确定实质性测试的范围和重点。

2.2018年1月至5月,该公司对旧厂房进行改扩建,有关情况如下:

(1)2018年初,该公司会计记录反映旧厂房固定资产原值2500万元,净值1300万元

(2)改扩建过程中,该公司支付改造施工款2000万元、装修费用800万元

(3)该公司将改扩建过程中拆下的废旧物资出售,取得收入100万元。

(4)该公司派出5辆车专门用于改扩建,共发生费用2万元,已在生产成本中列支

3.审计人员在检查该公司固定资产租赁业务时发现以下事项

(1)以经营租赁方式租入的固定资产记入备查账簿

(2)以经营租赁方式租入的固定资产未计提折旧。

(3)以融资租赁方式租入生产线一条,租赁期5年,预计尚可使用年限6年,该公司未计提折旧单

(4)以经营租赁方式租出固定资产未计提折旧

4.2018年12月,该公司接受客户捐赠价值50万元的大客车一辆,当月投入使用。审计人员发现该公司未对这辆大客车作任何会计处理。

根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确的答案。

下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有()

A.检查固定资产管理、使用部门是否设置明细账和卡片

B.索取固定资产验收报告,验证验收部门工作的独立性

C.索取固定资产出售调出计划,审查审批手续是否齐全

D.编制固定资产及累计折旧分类汇总表,并与总分类账及报表核对

参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析:

审计机关的下列权限中,属于审计处理措施的有()。

审计机关的下列权限中,属于审计处理措施的有()。

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针对初步业务活动,下列相关说法错误的是()

针对初步业务活动,下列相关说法错误的是()

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下列有关资本结构的说法中,正确的有:

下列有关资本结构的说法中,正确的有:

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资料:甲企业为制造企业,属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2009年发生的部分业务如下:  1.2月15日,甲企业用银行存款200000元购入乙企

资料:甲企业为制造企业,属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2009年发生的部分业务如下:  1.2月15日,甲企业用银行存款200000元购入乙企业股票,划分为交易性金融资产,其中包含已

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(2009年)根据《证券法》的有关规定,下列各项中属于证券交易中内幕信息的有( )

(2009年)根据《证券法》的有关规定,下列各项中属于证券交易中内幕信息的有( )

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