单选题:甲公司某银行账户的银行存款对账单余额与银行存款日记账余额不符,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是(  )。

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
甲公司某银行账户的银行存款对账单余额与银行存款日记账余额不符,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是(  )。 A.重新测试相关的内部控制
B.审查银行对账单中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况
C.审查银行存款日记账中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况
D.审查该账户的银行存款余额调节表
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答案解析:

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下列关于库存现金管理内部控制制度的说法正确的有(  )。A.钱账分管制度要求企业配备专职出纳,办理库存现金收付和结算业务 B.出纳员可以监管收入、费用类账户的登

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