多选题:下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:( ) 题目分类:审计理论与实务 题目类型:多选题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:( ) A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性 参考答案: 答案解析:
按实施审计的范围,可以将审计划分为:( ) 按实施审计的范围,可以将审计划分为:( )A.国家审计、社会审计、内部审计 B.全部审计、局部审计 C.定期审计、不定期审计 D.授权审计、委托审计 分类:审计理论与实务 题型:多选题 查看答案
下列关于房地产投资信托基金(REITs)特征的表述中,不正确的是( )。 下列关于房地产投资信托基金(REITs)特征的表述中,不正确的是( )。 A.由专业投资管理者负责经营管理 B.收入现金流的主要部分分配给了股东 C.分为权益 分类:审计理论与实务 题型:多选题 查看答案
审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有:( ) 审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有:( )A.抽查银行存款付款凭证 B.函证银行存款余额 C.检查银行对账单和银行存款余额调节表 分类:审计理论与实务 题型:多选题 查看答案