多选题:下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:(  )

  • 题目分类:审计理论与实务
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:(  ) A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
参考答案:
答案解析:

专利对于( )相当于( )对于中药

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按实施审计的范围,可以将审计划分为:(  )

按实施审计的范围,可以将审计划分为:(  )A.国家审计、社会审计、内部审计 B.全部审计、局部审计 C.定期审计、不定期审计 D.授权审计、委托审计

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下列关于房地产投资信托基金(REITs)特征的表述中,不正确的是(  )。 A.由专业投资管理者负责经营管理 B.收入现金流的主要部分分配给了股东 C.分为权益

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与净现值标准差相比,净现值标准差系数能更好地表明项目风险的大小。 (  )

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审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有:(  )

审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有:(  )A.抽查银行存款付款凭证 B.函证银行存款余额 C.检查银行对账单和银行存款余额调节表

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