判断题:注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的审计意见。

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:判断题
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题目内容:
注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的审计意见。
A.正确
B.错误
参考答案:

以下各项中,将因自身利益产生非常不利的影响,导致注册会计师没有防范措施将风险降低至可接受的水平,不能承接审计业务的情形是()

以下各项中,将因自身利益产生非常不利的影响,导致注册会计师没有防范措施将风险降低至可接受的水平,不能承接审计业务的情形是()A.会计师事务所按照正常程序,从银行或者类似金融机构等审计客户取得贷款B.审计项目合伙人按照正常程序,从银行或者类似金融机构等审计客户取得贷款C.会计师事务所、审计项目组成员或其主要近亲属向审计客户提供贷款或为其提供担保D.会计师事务所、审计项目组成员或其主要近亲属在银行或类

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