选择题:下列不属于内部控制的局限性的是( )。A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则; B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置 C.即使是设置

  • 题目分类: 审计理论与实务
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

下列不属于内部控制的局限性的是( )。

A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则; B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置 C.即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效 D.内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效

参考答案:
答案解析:

(一)资料  2013年1月,某审计组对丙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:  1.审计人员在对货...

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万用表在测量前应选好挡位和量程。选量程时应().A.从小到大;B.从大到小;C.从中间到大;D.从中间到小。

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萃取操作中,选择混合澄清槽的优点有多个,除了()。A.分离效率高B.操作可靠C.动力消耗低D.流量范围大

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审计人员为了验证其他单位投入被审计单位无形资产的真实性,应当采用的有效审计程序是( )。A、审查无形资产明细账 B、检查无形资产摊销政策 C、获取并审阅有关

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