选择题:2012 年 4 月,某审计组对丙公司 2011 年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 1.丙公司采取了下列内部控制措施...

  • 题目分类: 审计理论与实务
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

2012 年 4 月,某审计组对丙公司 2011 年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 1.丙公司采取了下列内部控制措施: ①提出采购申请与批准采购申请及办理采购业务的部门均相互独立; ②负责合同签订与合同审核的部门相互独立, ③负责验收的部门与财会部门相互独立; ④应付款项记账与固定资产实物管理部门相互独立。 经审计人员对内部控制进行测试,证实其执行情况良好。 2. 审计人员准备对固定资产实施监盘时, 丙公司提出如下建议: ①对房屋、建筑物等固定资产,重点抽查验证; ②对已安装使用的固定资产,在小范围内抽查验证; ③对可移动的固定资产,在小范围内抽查验证; ④对异地使用的固定资产,不再抽查验证。 3. 审计人员对监盘结果与固定资产明细账进行核对时发现,丙公司一台安装使用的设备未在固定资产账面反映。经进一步审计查明,该设备已投入使用一年,仍记录在"在建工程"科目中。 4. 审计人员发现丙公司固定资产账面记录M汽车一辆,但没有找到实物。经询问丙公司财务经理得知,该车一年前以经营性租赁方式出租给 R 供应商使用,因丙公司尚欠R 供应商 20 万元货款,R 供应商一直未支付租金,丙公司也未作租金收入的账务处理。 要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 一.针对"资料 1" ,丙公司内部控制措施中,最有助于防止购入过量或不必要设备的是()

A ① B. ② C ③ D. ④

参考答案:

为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有()A. 核对决算日银行存款日记账与总账余额是否相符 B 抽查决算日前后开出的现金支票,审查支出内容是

为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有()A. 核对决算日银行存款日记账与总账余额是否相符 B 抽查决算日前后开出的现金支票,审查支出内容是

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下列关于审计准则的表述中,正确的有()A. 审计准则是完善审计组织内部管理的基础 B 审计准则是评价被审计单位绩效的标准 C. 审计准则是判断审计事项是非优劣

下列关于审计准则的表述中,正确的有()A. 审计准则是完善审计组织内部管理的基础 B 审计准则是评价被审计单位绩效的标准 C. 审计准则是判断审计事项是非优劣

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古代奥运会是在战争背景和祭礼形式中产生的,但它又表达了人民对()的美好愿望,这种互相矛盾又互相制约的关系,使奥运会产生并延续下去。A.生存B

古代奥运会是在战争背景和祭礼形式中产生的,但它又表达了人民对()的美好愿望,这种互相矛盾又互相制约的关系,使奥运会产生并延续下去。A.生存B.快乐生活C.和平、友谊D.社会稳定发展

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下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是()A. 不相容职责分离 B. 组织结构 C. 授权审批制度 D. 独立检查

下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是()A. 不相容职责分离 B. 组织结构 C. 授权审批制度 D. 独立检查

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2014 年 2 月初,某审计组对丙公司 2013年度财务收支进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计实施方案对货币资金业务的...

2014 年 2 月初,某审计组对丙公司 2013年度财务收支进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计实施方案对货币资金业务的...

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