选择题:下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是(  )。A.定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对 B.将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工 C.管

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是(  )。

A.定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对 B.将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工 C.管理层对定期编制的银行存款余额调节表进行复核 D.对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预

参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析:

下列关于了解内部控制的说法中,错误的是(  )。A.如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的低水平,应当了解相关的内部控制 B.针对特别风险

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要移动WINDOWS的窗口的位置,必须用鼠标拖动它的()A.边框B.状态栏C.标题栏D.对话框

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注册会计师对行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素了解的范围和程度会因被审计单位所处行业、规模以及其他因素的不同而不同。对从事计算机硬件制造的被审计...

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国家奖励为国家通用语言文字事业做出什么的组织和个人?

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在财务报表审计中,注册会计师没有义务实施的程序是( )。A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷 B.了解被审计单位情况及其环境 C.实施审计程序,以了解

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