选择题:被审计单位内部控制设置比较健全,但未能有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险 题目分类:初级审计师 题目类型:选择题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 被审计单位内部控制设置比较健全,但未能有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:A.低水平B.中等水平C.高水平D.无风险 参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有: 下列各项中,属于赊销方式下销售与收款业务流程的有:A.处理请购单B.批准赊销信用C.验收商品和劳务D.开具销售发票E.审批坏账的转销 分类:初级审计师 题型:选择题 查看答案
按照《中华人民共和国审计法》的规定,遇有特殊情况,审计机关可以直接持审计通知书实施审计,但应 按照《中华人民共和国审计法》的规定,遇有特殊情况,审计机关可以直接持审计通知书实施审计,但应经过:A.本级人民政府批准B.上一级审计机关批准C.审计机关负责人批准D.审计组长批准 分类:初级审计师 题型:选择题 查看答案
审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相一致的审计取证方法是: 审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相一致的审计取证方法是:A.顺查法B.逆查法C.详查法D.抽查法 分类:初级审计师 题型:选择题 查看答案
55 .“资料4”中,审计人员在随机抽取20笔赊销业务时,可以采用的方法有: 55 .“资料4”中,审计人员在随机抽取20笔赊销业务时,可以采用的方法有:A.系统选样法B.属性抽样法C.随机数表选样法D.发现抽样法 分类:初级审计师 题型:选择题 查看答案
9 .下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是: 9 .下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:A.人事政策B .组织结构设置C.风险评估D .凭证与记录控制 分类:初级审计师 题型:选择题 查看答案