选择题:下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。

A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险

参考答案:
答案解析:

()能粗略的标志一个系统的大小和复杂程度A.深度B.宽度C.扇出D.扇入

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晚期慢性肾小球肾炎最主要的改变是()A.肾小球纤维化,玻璃样变B.肾小球肥大C.肾小球小动脉玻璃样变D.肾小球萎缩E.脏层上皮细胞增生

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下列有关审计工作底稿的存在形式的说法,错误的是( )。A、审计工作底稿可以以纸质、电子或其他介质形式存在 B、实务中,为便于复核,注册会计师通常将电子或其他介

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下列关于在IT环境下审计的表述,不正确的有( )。A、当面临不太复杂的IT环境时,注册会计师可以采用传统方式进行审计 B、即使面临不太复杂的IT环境,注册会计

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少年时受过屠夫的胯下之辱,后来帮助刘邦夺取天下的著名将领是以下哪位()。A.萧何B.樊哙C.韩信

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