选择题:下列有关内部控制的表述中,错误的是:

  • 题目分类:初级审计师
  • 题目类型:选择题
  • 号外号外:注册会员即送体验阅读点!
题目内容:

下列有关内部控制的表述中,错误的是:

A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则

B.内部控制可以绝对保证会计信息的真实可靠

C.内部控制为实行制度基础审计提供了必要的条件

D.内部控制一般仅针对常规业务活动设置

参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】

“资料2”中,该公司对购入A设备的会计处理:

“资料2”中,该公司对购入A设备的会计处理:A.正确B.不正确,计人固定资产的应是买价和运输费C.不正确,计人固定资产的应是买价和装卸费D.不正确,买价、运输费和装卸费均应计人固定资产

查看答案

下列各项中,属于国家审计总体目标的有:

下列各项中,属于国家审计总体目标的有:A.真实性B.合理性C.合法性D.效益性E.可比性

查看答案

审计人员保持独立性,属于审计风险控制方法中的:

审计人员保持独立性,属于审计风险控制方法中的:A.自我保护法B.风险回避法C.风险转移法D.风险承受法

查看答案

某企业持有一想交易性金融资产,初始确认的成本为1 000万元,期末公允价值为1 500万元,其计税

某企业持有一想交易性金融资产,初始确认的成本为1 000万元,期末公允价值为1 500万元,其计税基础为1 000万元,此项交易性金融资产计税基础与其账面价值之间的差额500万元称为:A.应纳税暂时性差

查看答案

35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:

35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B.问被审计单位的管理人员和其他相关人员C.检查内部控制过程中生成的文件和记录D.观察被审计单位的业务活动和内部控

查看答案