题目内容:
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
A.大额支付须办理支票
B.登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离
C.现金折扣需经过审批
D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析:
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
A.大额支付须办理支票
B.登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离
C.现金折扣需经过审批
D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对