选择题:2014 年 2 月初,某审计组对丙公司 2013年度财务收支进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计实施方案对货币资金业务的...

  • 题目分类: 审计理论与实务
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

2014 年 2 月初,某审计组对丙公司 2013年度财务收支进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计实施方案对货币资金业务的具体审计程序及所要实现的审计目标做出安排,部分摘录如下: (1) 运用分析程序,检查银行存款期末余额的总体合理性; (2) 抽查现金日记账并追查至原始凭证,检查现金收支业务记录的完整性; (3) 查验收款凭证、付款凭证是否连续编号,检查收付款业务授权控制的有效性; (4) 函证银行存款账户,检查银行存款的真实性。 2. 审计人员在对货币资金业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)出纳员和会计人员分别保管支票和印章; (2) 出纳员登记现金日记账、银行存款日记账和应收账款明细账; (3) 会计人员编制银行存款余额调节表; (4) 会计人员可以直接办理 5 万元以下的付款业务。 3. 审计人员对库存现金进行突击盘点的 结果如下:盘点时现金日记账余额为 4300 元;库存现金盘点数是2700 元;除一张 2013 年 11 月经销售经理签字批准的金额为 3500 元的差旅费借据外,无其他未入账凭证;在保险柜中发现一本个人活期存折, 2013 年 10月 9 日开户,户名为出纳员姓名,开户当天存入现金 8000元,经询问是边角料变卖收入。 4. 审计人员收到举报,称丙公司领导 2013 年 10 月初擅自决定将本公司 50 万元资 金通过银行转账借给其亲属开设的公司周转使用, 2013 年 10 月底归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。 要求:根据上述材料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。
三、对于"资料 2" 中反映的内部控制缺陷情况,可能导致丙公司发生的错弊行为有()

A. 应收账款明细账与总账不符 B 应收账款明细账少记 C. 截留现金销售收款 D. 循环挪用销售货款

参考答案:

2014 年 3 月,某审计组对乙公司 2013 年 度的财务收支进行了审计。乙公司主要从事钢材产品的加工和贸易业务。有关审计的情 况和资料如下: ...

2014 年 3 月,某审计组对乙公司 2013 年 度的财务收支进行了审计。乙公司主要从事钢材产品的加工和贸易业务。有关审计的情 况和资料如下: ...

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《起重机械安全监察规定》规定:起重机械承租使用单位禁止承租使用下列起重机械:(1)没有在登记部门进行使用登记的;(2)没有()的;(3)监督

《起重机械安全监察规定》规定:起重机械承租使用单位禁止承租使用下列起重机械:(1)没有在登记部门进行使用登记的;(2)没有()的;(3)监督检验或者定期检查不合格的。A.使用记录B.维护保养资料C.完整安全技术档案D.验收记录

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审计机关受本级人民政府委托,向本级人大常委会提出的关于上一年度本级预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告 是()A 审计结果公告 B. 审计工作报告 C

审计机关受本级人民政府委托,向本级人大常委会提出的关于上一年度本级预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告 是()A 审计结果公告 B. 审计工作报告 C

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依照我国《担保法》地规定,下列()财产可以抵押。(担保法第34条)A.自留山B.某中学地小汽车C.某大学地办公楼D.宅基地使用权

依照我国《担保法》地规定,下列()财产可以抵押。(担保法第34条)A.自留山B.某中学地小汽车C.某大学地办公楼D.宅基地使用权

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