选择题:审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:

  • 题目分类:中级审计师
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:

A.发函询证应收账款

B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表

C.实地观察不相容职务划分情况

D.审查销售发票是否经过授权批准

E.抽查验证营业收入账务处理的正确性

参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】

下列关于监盘的说法中.正确的是:

下列关于监盘的说法中.正确的是:A.监盘是指审计人员亲自盘点被审计单位的各种实物资产B.监盘的目的是确定被审计单位以实物形态存在的资产是否真实存在C.监盘可以证实资产的所有权D.监盘可以证实报表中资产的

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审计档案的借阅仅限定在审计机关内部,有特殊情况需查阅审计档案或者要求出具审计档案证明的,

审计档案的借阅仅限定在审计机关内部,有特殊情况需查阅审计档案或者要求出具审计档案证明的,须经该审计项目负责人批准。

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42 .全部审计是指对审计项目涉及的所有凭证、账册、报表等资料按照记账顺序进行审查。

42 .全部审计是指对审计项目涉及的所有凭证、账册、报表等资料按照记账顺序进行审查。

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1 .国家审计机关依法对被审计单位做出审计处理处罚决定,体现了审计的:A .经济监督职能 B .经济鉴

1 .国家审计机关依法对被审计单位做出审计处理处罚决定,体现了审计的:A .经济监督职能 B .经济鉴证职能C .经济评价职能 D .经济服务职能

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联席会议的主要职责是( )浙委办91号第9条

A、研究制定有关经济责任审计的政策和制度B、监督检查、交流通报经济责任审计工作开展情况C、协调解决工作中出现的问题D、确定年度经济责任审计计划

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