多选:注册会计师应特别关注被审计单位以下有关收款业务相关内部控制内容的有()。

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:多选
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题目内容:
注册会计师应特别关注被审计单位以下有关收款业务相关内部控制内容的有()。
A.单位应当按客户设置应收账款台账,及时登记每一客户应收账款余额变动情况和信用额度使用情况,对长期往来客户应当建立起完善的客户资料,并对客户资料实行动态管理,及时更新
B.单位对于可能成为坏账的应收账款应当报告有关决策机构,由其进行审查,确定是否确认为坏账,单位发生的各项坏账,应查明原因,明确责任,并在履行规定的审批程序后作出会计处理
C.单位应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符,应查明原因,及时处理
D.单位应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度,财会部门应当负责应收账款的催收,对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析:

下列陈述中错误的是:

下列陈述中错误的是:A.隐形飞机机身涂料的主要作用是吸收电磁波B.混沌理论在很多研究领域有重要应用C.U盘格式化后,信息不可恢复D.土星环是圆的

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如果客人提出的问题超越了自已的能力范围()

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图框线用()画出;不可见轮廓线用()画出。

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如何正确使用P3口?

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