选择题:注册会计师在对财务报表进行审计时,了解到被审计单位将发出商品作为销售收入确认的时点,注册会计师执行的销售与收款循环相关的审计程序摘录如下: (1)检查被审计单位

  • 题目分类:注册会计师
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

注册会计师在对财务报表进行审计时,了解到被审计单位将发出商品作为销售收入确认的时点,注册会计师执行的销售与收款循环相关的审计程序摘录如下:

(1)检查被审计单位是否定期向客户寄送对账单;

(2)检查登记入账的销售业务所附的发运凭证、销售发票等;

(3)检查销售发票、发运单是否连续编号;

(4)赊销及现金折扣是否由专人进行审批;

(5)对大额应收账款进行函证。

要求:针对上述第(1)至(5)项所执行的审计程序,逐项指出与销售收入和应收账款的哪项认定直接相关。

答案解析:

ABC 会计师事务所委派 A 注册会计师担任上市公司甲公司 2020 年度财务报表审计的项目合伙人,B 注册会计师为项目质量复核人员。ABC 会计师事务所和 X

ABC 会计师事务所委派 A 注册会计师担任上市公司甲公司 2020 年度财务报表审计的项目合伙人,B 注册会计师为项目质量复核人员。ABC 会计师事务所和 XYZ 公司处于同一网络。审计项目团队在审

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下列有关说法中,正确的有( )。

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会计师事务所能够接受或保持客户关系和具体业务应满足的条件包括( )。

会计师事务所能够接受或保持客户关系和具体业务应满足的条件包括( )。

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下列情况通过参与组成部分审计工作不可以消除疑虑的有( )。

下列情况通过参与组成部分审计工作不可以消除疑虑的有( )。

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如果上期财务报表已经审计,注册会计师可以考虑查阅前任注册会计师的审计工作底稿,以获取有关期初余额的审计证据,下列有关说法中,不恰当的是( )。

如果上期财务报表已经审计,注册会计师可以考虑查阅前任注册会计师的审计工作底稿,以获取有关期初余额的审计证据,下列有关说法中,不恰当的是( )。

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